|
Zmluva |
1/2009
|
Dodatok k mandatnej zmluve číslo 05/06
|
|
s DPH |
01.01.2009 |
DXa, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2015 |
|
Zmluva |
1/2008
|
Dodatok k mandatnej zmluve číslo 05/06
|
|
s DPH |
28.01.2008 |
DXa, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2015 |
|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
02.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.04.2015 |
|
Zmluva |
3/2015
|
Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
09.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.02.2015 |
|
Faktúra |
6/2024
|
10 kg PB Fľaša-nápĺň
|
48,00 |
s DPH |
22.01.2024 |
Prima energia, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2024 |
|
Faktúra |
24/2023
|
10 kg PB Fľaša-nápĺň
|
48,00 |
s DPH |
12.04.2023 |
Prima energia, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
Faktúra |
66/2024
|
10 kg Pb, fľaša-náplň
|
48,00 |
s DPH |
23.10.2024 |
Prima energia, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2024 |
|
Faktúra |
13/2022
|
10 kg fľaša PB-náplň
|
43,50 |
s DPH |
14.02.2022 |
Prima Energia |
|
|
|
14.02.2022 |
|
Faktúra |
5/2022
|
10 kg fľašaPB-náplň
|
40,50 |
s DPH |
19.01.2022 |
Prima Energia |
|
|
|
19.01.2022 |
|
Faktúra |
79/2022
|
10kg PB fľaša-náplň
|
48,00 |
s DPH |
08.11.2022 |
Prima energia |
|
|
|
08.11.2022 |
|
Faktúra |
28/2024
|
10kg fľaša PB náplň
|
48,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
Prima energia, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
40/2024
|
10kg fľaša PB náplň
|
48,00 |
s DPH |
12.06.2024 |
Prima energia, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2024 |
|
Faktúra |
5/2024
|
10kg fľaša PB náplň
|
48,00 |
s DPH |
19.01.2024 |
Prima energia, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2024 |
|
Faktúra |
31/2022
|
10kg fľaša PB náplň
|
4.5.2022 |
s DPH |
04.05.2022 |
Prima energia |
|
|
|
04.05.2022 |
|
Faktúra |
42/2022
|
10kg fľaša-náplň
|
48,00 |
s DPH |
10.06.2022 |
Prima Energia s.r.o. |
|
|
|
10.06.2022 |
|
Faktúra |
66/2021
|
3-sedačka
|
586,80 |
s DPH |
18.10.2021 |
B2B PARTNER s. r. o. |
|
|
|
25.10.2021 |
|
Faktúra |
18/2014
|
ASC edupagePRO
|
99,00 |
s DPH |
28.02.2014 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2014 |
|
Faktúra |
22/2020
|
ASC program
|
149,00 |
s DPH |
02.03.2020 |
AsC APPLIED SOFTWARE CONSULTANS,s r. o. |
|
|
|
17.03.2020 |
|
Objednávka |
10/2015
|
Aktivácia Karty
|
|
s DPH |
17.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
Faktúra |
42/2017
|
BOZP
|
20,12 |
s DPH |
02.06.2017 |
DXa, s. r. o. |
|
|
|
02.06.2017 |