Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 38/2025 toner 132,84 s DPH 16.06.2025 Magic s.r.o. 16.06.2025
Faktúra 35/2025 Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnanca 227,85 s DPH 04.06.2025 ŠJ Pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169 04.06.2025
Faktúra 34/2025 služby pevnej a mobilnej siete 42,42 s DPH 04.06.2025 Slovak Telekom, a. s. 04.06.2025
Faktúra 37/2025 sociálny fond 93,00 s DPH 04.06.2025 ŠJ Pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169 04.06.2025
Faktúra 36/2025 mzdové práce 165,00 s DPH 04.06.2025 Marcela Ščuroková 04.06.2025
Faktúra 33/2025 štiepka 449,07 s DPH 04.06.2025 ŠJ Pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169 04.06.2025
Faktúra 11/2025 EDUPAGE PRO MALOTRIEDKA 199,00 s DPH 25.05.2025 ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANS s. r. o. 25.05.2025
Faktúra 10/2025 update ekonomický program 76,26 s DPH 25.05.2025 IFO SOFT s. r. o. 25.02.2025
Faktúra 32/2025 10kg PB fľaša, náplň 47,99 s DPH 15.05.2025 Prima energia s. r. o. 15.05.2025
Faktúra 31/2025 elektrina-dodávka a distribúcia 1 011,00 s DPH 13.05.2025 VSE a. s. 13.05.2025
Faktúra 30/2025 škola-časopis 7.5.2025 s DPH 07.05.2025 Dr.Jozef Raabe 07.05.2025
Faktúra 29/2025 služby pevnej a mobilnej siete 42,42 s DPH 07.05.2025 Slovak Telekom, a. s. 07.05.2025
Faktúra 28/2025 sociálny fond 84,00 s DPH 05.05.2025 ŠJ Pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169 05.05.2025
Faktúra 27/2025 Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnanca 205,80 s DPH 05.05.2025 ŠJ Pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169 05.05.2025
Faktúra 26/2025 štiepka 898,15 s DPH 05.05.2025 Beky, a.s. 05.05.2005
Faktúra 25/2025 mzdové práce 165,00 s DPH 05.05.2025 Marcela Ščuroková 05.05.2025
Faktúra 24/2025 technik PO, činnosť BTS 21,28 s DPH 07.04.2025 Dxa, s.r.o. 07.04.2025
Faktúra 23/2025 štiepka 1 347,22 s DPH 07.04.2025 Beky, a.s. 07.04.2025
Faktúra 22/2025 služby pevnej a mobilnej siete 42,42 s DPH 07.04.2025 Slovak Telekom, a. s. 07.04.2025
Faktúra 20/2025 sociálny fond 99,00 s DPH 03.04.2025 ŠJ Pri ZŠ s MŠ Kalná Roztoka 169 03.04.2025
zobrazené záznamy: 81-100/2191